Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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20210279/20210280-SESA CONTRATO ORIGINAL |
JM NOBRE EPP 04.214.667/0001-48 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, CAPACETES, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. |
26/04/2021 160.111,48 |
26/04/2021 31/12/2021 | |
20210272-FMS CONTRATO ORIGINAL |
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 13.414.166/0001-04 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
23/04/2021 1.571.445,65 |
23/04/2021 31/12/2021 | |
20210265-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE MORADA NOVA LTDA 07.675.028/0001-78 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL/GALPÃO, LOCALIZADO À RUA PAULINO MAÇARANDUBA, S/N, CE 138, MORADA NOVA, CEARÁ, PARA RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E ENTREGA DO MILHO REFERENTE A CONAB (COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO), DESTE MUNICÍPIO. |
22/04/2021 84.000,00 |
22/04/2021 22/04/2022 | |
20210270-FMS CONTRATO ORIGINAL |
LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI 03.183.450/0001-55 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
20/04/2021 5.120,00 |
20/04/2021 31/12/2021 | |
20210269/20210271-SESA CONTRATO ORIGINAL |
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP 19.794.018/0001-30 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
20/04/2021 101.055,76 |
20/04/2021 31/12/2021 | |
20210268-FMS CONTRATO ORIGINAL |
MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69.366.326/0001-33 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
20/04/2021 38.060,74 |
20/04/2021 31/12/2021 | |
20210267-FMS CONTRATO ORIGINAL |
ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI 10.462.477/0001-42 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
20/04/2021 474.519,56 |
20/04/2021 31/12/2021 | |
20210263-FMS CONTRATO ORIGINAL |
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA 16.902.612/0001-00 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE TESTES COVID 19, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
20/04/2021 56.800,00 |
20/04/2021 31/12/2021 | |
20210261/20210262-SESA CONTRATO ORIGINAL |
JM NOBRE EPP 04.214.667/0001-48 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, BEM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. |
12/04/2021 221.772,00 |
12/04/2021 31/12/2021 | |
20210260-SEAI CONTRATO ORIGINAL |
JM NOBRE EPP 04.214.667/0001-48 |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, BEM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. |
12/04/2021 7.624,95 |
12/04/2021 31/12/2021 | |
20210258/20210259-SAS CONTRATO ORIGINAL |
JM NOBRE EPP 04.214.667/0001-48 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, BEM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. |
12/04/2021 32.125,40 |
12/04/2021 31/12/2021 | |
20210257-AMT CONTRATO ORIGINAL |
JM NOBRE EPP 04.214.667/0001-48 |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, BEM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. |
12/04/2021 12.028,34 |
12/04/2021 31/12/2021 | |
20210256-SEJUV CONTRATO ORIGINAL |
JM NOBRE EPP 04.214.667/0001-48 |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, BEM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. |
12/04/2021 1.819,74 |
12/04/2021 31/12/2021 | |
20210255-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
JM NOBRE EPP 04.214.667/0001-48 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, BEM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURAM PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. |
12/04/2021 118.902,22 |
12/04/2021 31/12/2021 | |
20210253/20210254-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
JM NOBRE EPP 04.214.667/0001-48 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, BEM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. |
12/04/2021 378.242,66 |
12/04/2021 31/12/2021 | |
20210252-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
JM NOBRE EPP 04.214.667/0001-48 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, BEM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. |
12/04/2021 102.096,23 |
12/04/2021 31/12/2021 | |
20210246-FMS CONTRATO ORIGINAL |
TOP CLEAN NORDESTE LTDA 21.988.620/0001-50 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ESPECÍFICO PARA USO NA LAVANDERIA DO HOSPITAL REGIONAL FRANCISCO GALVÃO DE OLIVEIRA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
07/04/2021 31.960,00 |
07/04/2021 31/12/2021 | |
20210245-FMS CONTRATO ORIGINAL |
A DE ABREU SOARES EIRELI ME 21.975.781/0001-00 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TÊXTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS SETORES DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
06/04/2021 135.559,60 |
06/04/2021 31/12/2021 | |
20210243/20210244-SAS CONTRATO ORIGINAL |
MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP 03.604.544/0001-50 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. |
05/04/2021 11.796,48 |
05/04/2021 31/12/2021 | |
20210241/20210242-SAS CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME 21.089.095/0001-31 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. |
05/04/2021 38.232,89 |
05/04/2021 31/12/2021 | |
20210239/20210240-SAS CONTRATO ORIGINAL |
QUÉZIA INÁCIA RABELO ME 02.968.670/0001-21 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. |
05/04/2021 30.645,26 |
05/04/2021 31/12/2021 | |
20210238-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
SAULO SANTIAGO NANTUA ME 21.168.494/0001-98 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUENTINHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
10/03/2021 11.487,00 |
10/03/2021 31/12/2021 | |
20210101-SEINFRA (8) CONTRATO ORIGINAL |
T FERREIRA P N CONSTRUÇÕES ME 28.149.744/0001-91 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA RURAL E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO TIPO PIÇARRA, QUE LIGA: A ESTRADA NOVA A COMUNIDADE DA LAGOA DAS CARNAÚBAS - COM EXTENSÃO DE 10,09 KM; A COMUNIDADE DA LAGOA DAS CARNAUBAS Á COMUNIDADE DA LAGOA DO TAPUIO - COM EXTENSÃO DE 7,92 KM; COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
10/03/2021 1.107.000,00 |
10/03/2021 31/12/2021 | |
20210207-SESA CONTRATO ORIGINAL |
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA 18.027.677/0001-89 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2021 92.764,79 |
01/03/2021 31/12/2021 | |
20210206-SESA CONTRATO ORIGINAL |
D-X INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 02.228.938/0001-99 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2021 10.960,00 |
01/03/2021 31/12/2021 | |
20210205-SESA CONTRATO ORIGINAL |
A & M COMÉRCIO E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 34.638.463/0001-03 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2021 117.166,32 |
01/03/2021 31/12/2021 | |
20210204-SESA CONTRATO ORIGINAL |
LOCMED HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2021 49.800,00 |
01/03/2021 31/12/2021 | |
20210203-SESA CONTRATO ORIGINAL |
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 07.897.039/0001-00 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2021 42.000,00 |
01/03/2021 31/12/2021 | |
20210202-SESA CONTRATO ORIGINAL |
AMARAL & CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 25.037.775/0001-62 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2021 49.500,00 |
01/03/2021 31/12/2021 | |
20210201-SESA CONTRATO ORIGINAL |
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA 16.902.612/0001-00 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2021 10.650,25 |
01/03/2021 31/12/2021 | |
20210200-SESA CONTRATO ORIGINAL |
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2021 6.445,95 |
01/03/2021 31/12/2021 | |
20210199-SESA CONTRATO ORIGINAL |
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 00.376.638/0001-21 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2021 30.142,27 |
01/03/2021 31/12/2021 | |
20210198-SESA CONTRATO ORIGINAL |
LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI 03.183.450/0001-55 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2021 262.622,06 |
01/03/2021 31/12/2021 | |
20210197-SESA CONTRATO ORIGINAL |
LAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 35.474.953/0001-76 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2021 481.439,32 |
01/03/2021 31/12/2021 | |
20210196-SESA CONTRATO ORIGINAL |
GIGANTE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI 11.050.321/0001-17 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2021 43.580,00 |
01/03/2021 31/12/2021 | |
20210195-SESA CONTRATO ORIGINAL |
QUIMIFORT COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E LABORATORIAL EIRELI 41.654.740/0001-29 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2021 2.799,88 |
01/03/2021 31/12/2021 | |
20210194-SESA CONTRATO ORIGINAL |
M. K. R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 31.499.939/0001-76 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2021 5.460,00 |
01/03/2021 31/12/2021 | |
20210193-SESA CONTRATO ORIGINAL |
MAX DIAGNÓSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI 07.776.581/0001-05 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2021 8.200,00 |
01/03/2021 31/12/2021 | |
20210192-SESA CONTRATO ORIGINAL |
OLIDEF CZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA 55.983.274/0001-30 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2021 16.458,00 |
01/03/2021 31/12/2021 | |
20210191-SESA CONTRATO ORIGINAL |
CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI 07.626.776/0001-60 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2021 14.300,00 |
01/03/2021 31/12/2021 |